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恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘招标
恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘 正文内容
恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘招标
受恒丰银行股份有限公司的委托,就恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘项目以竞争性磋商方式进行招标,具体内容如下:
一、项目名称:恒丰银行内部控制审计事项审计公司选聘项目
二、项目编号:HFZHJZCG2023030048
三、项目说明:
1、项目概况:为满足《银行保险机构公司治理准则》关于银行机构内部控制情况定期评估,并将审计机构的审计意见及时报送监管机构的监管要求,恒丰银行2022年度内部控制审计工作拟引入外部审计,要求审计公司根据国家法律法规、监管要求及内部控制制度,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与控制五要素,按照公司、流程、信息科技三个层面,开展全面审计。(具体内容详见磋商文件)
2、审计时限:签署合同后7个自然日内到达现场,2023年5月30日前完成2022年内部控制审计工作。2023年审计工作时限后续具体沟通确定。
3、报价形式:总价。
4、采购周期:2年。2022年度内部控制审计结束后,双方无异议,则继续开展2023年度内部控制审计工作。有异议合同终止。
5、包号划分:一个包。
四、供应商资格要求
1、供应商必须是在中华人民共和国境内依法注册的会计师事务所或其针对项目授权的分支机构,有合法的营业执照,并在人员、资金、服务水平等方面具有保障能力;
2、供应商近三年须具有金融企业内部控制审计类似服务案例;
**信息由招标与采购网发布**此行内容正式会员可见,请登录中国招标与采购网后查看**
4、具有良好的职业质量记录,在审计工作中没有出现重大审计质量问题和不良记录,具备承担相应审计风险能力。
5、能够保守被审计金融企业的商业秘密,维护国家金融信息安全。
6、供应商近三年在经营活动中无重大违法违纪记录,重大税收违法案件当事人名单,信用中国查询未被列入失信被执行人;
7、本项目不接受联合体报价。
五、报名及购买竞争性磋商文件
1、时间:2023年3月31日至2023年4月7日8:30至17:00时
2、方式:将报名资料的原件扫描件(要求图片清晰可辨)按顺序制作为PDF文档,发送至代理机构邮箱。证件明细如下:执业许可证、案例、拟派项目负责人注册证书、法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、信用中国“失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单”网站截图。邮件主题简要注明项目名称,邮件内容明确单位名称、联系人、联系方式、邮箱。有关证件不能提供或提供不全的,代理机构将不予办理报名手续。报名时的资料查验不代表通过资格审查。
3、文件费:300元/份,售后不退。
六、响应文件递交的截止时间:2023年4月12日9时 0分(北京时间)
七、磋商时间:2023年4月12日9时0 分(北京时间)
友情提醒:报名前与下方联系人索取投标登记表,以及办理后续事宜。
联系人:李 工
电 话:17610398736
邮 箱:17610398736@163.com
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